生產本事、產品質量、同行口碑、物料供應可行性、供應成本、風險評估等進行了解和分析。 我們的責任是在實施審計工作的基礎上,對財務報告內部控制的有效性發表審計意見,並對注意到的非財務報告內部控制的重大缺陷進行披露。 適用於對被審計單位財政收支、財務收支的真實、合法、效益進行審計後出具審計結論。 初步評價內部控制的有效性目的在於判斷被審計單位的內部控制制度能否作為在實質性測試的時候進行抽樣的基... https://smebrother.com/blogs/news/香港公司不做審計報告的嚴重性
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